| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 比較增減 | 備 註 | |
| 金 額 | % | ||||
| 業務成本與費用 | 349,149,000.00 | 325,709,671.00 | -23,439,329.00 | -6.71 | |
| 教學成本 | 278,028,000.00 | 253,932,712.00 | -24,095,288.00 | -8.67 | |
| 教學研究及訓輔成本 | 271,833,000.00 | 247,062,869.00 | -24,770,131.00 | -9.11 | |
| 用人費用 | 223,923,000.00 | 204,543,068.00 | -19,379,932.00 | -8.65 | |
| 正式員額薪資 | 153,940,000.00 | 137,647,858.00 | -16,292,142.00 | -10.58 | |
| 職員薪金 | 153,940,000.00 | 137,647,858.00 | -16,292,142.00 | -10.58 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 7,316,000.00 | 7,186,200.00 | -129,800.00 | -1.77 | |
| 兼職人員酬金 | 7,316,000.00 | 7,186,200.00 | -129,800.00 | -1.77 | |
| 加(夜)班費 | 988,000.00 | 1,017,912.00 | 29,912.00 | 3.03 | |
| 延長工時加班費 | 178,000.00 | 43,400.00 | -134,600.00 | -75.62 | |
| 未休假加班費 | 810,000.00 | 974,512.00 | 164,512.00 | 20.31 | |
| 獎金 | 32,946,000.00 | 30,428,998.00 | -2,517,002.00 | -7.64 | |
| 考績獎金 | 16,727,000.00 | 15,061,595.00 | -1,665,405.00 | -9.96 | |
| 年終獎金 | 16,219,000.00 | 15,367,403.00 | -851,597.00 | -5.25 | |
| 退休及卹償金 | 14,097,000.00 | 13,463,376.00 | -633,624.00 | -4.49 | |
| 職員退休及離職金 | 14,097,000.00 | 13,463,376.00 | -633,624.00 | -4.49 | |
| 福利費 | 14,636,000.00 | 14,798,724.00 | 162,724.00 | 1.11 | |
| 分擔員工保險費 | 12,593,000.00 | 12,532,803.00 | -60,197.00 | -0.48 | |
| 傷病醫藥費 | 0.00 | 107,260.00 | 107,260.00 | ||
| 其他福利費 | 2,043,000.00 | 2,158,661.00 | 115,661.00 | 5.66 | |
| 服務費用 | 3,270,000.00 | 7,873,773.00 | 4,603,773.00 | 140.79 | |
| 水電費 | 1,720,000.00 | 2,690,189.00 | 970,189.00 | 56.41 | |
| 工作場所電費 | 1,720,000.00 | 2,687,269.00 | 967,269.00 | 56.24 | |
| 氣體費 | 0.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | ||
| 郵電費 | 275,000.00 | 108,067.00 | -166,933.00 | -60.70 | |
| 郵費 | 0.00 | 2,071.00 | 2,071.00 | ||
| 電話費 | 55,000.00 | 0.00 | -55,000.00 | -100.00 | |
| 數據通信費 | 220,000.00 | 105,996.00 | -114,004.00 | -51.82 | |
| 旅運費 | 295,000.00 | 302,475.00 | 7,475.00 | 2.53 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元 |
| 國內旅費 | 295,000.00 | 237,171.00 | -57,829.00 | -19.60 | |
| 專力費 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
| 貨物運費 | 0.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | ||
| 其他旅運費 | 0.00 | 50,454.00 | 50,454.00 | ||
| 印刷裝訂及公告費 | 196,000.00 | 93,224.00 | -102,776.00 | -52.44 | |
| 印刷及裝訂費 | 196,000.00 | 93,224.00 | -102,776.00 | -52.44 | |
| 修理保養及保固費 | 572,000.00 | 30,600.00 | -541,400.00 | -94.65 | |
| 一般房屋修護費 | 262,000.00 | 11,800.00 | -250,200.00 | -95.50 | |
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 92,000.00 | 0.00 | -92,000.00 | -100.00 | |
| 什項設備修護費 | 218,000.00 | 16,400.00 | -201,600.00 | -92.48 | |
| 保險費 | 0.00 | 874.00 | 874.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 874.00 | 874.00 | ||
| 一般服務費 | 0.00 | 3,835,986.00 | 3,835,986.00 |
佣金、匯費、經理費及手續費:預算數0元,決算數270元,係銀行匯款手續費。 計時與計件人員酬金:預算數0元,決算數364萬2,017元,係學務創新人員8人薪資。 體育活動費:預算數0元,決算數19萬3,699元,係辦理文康活動之費用。 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 270.00 | 270.00 |
預算數0元,決算數270元,係銀行匯款手續費。 | |
| 計時與計件人員酬金 | 0.00 | 3,642,017.00 | 3,642,017.00 |
教學研究及訓輔成本:預算數0元,決算數364萬2,017元,係學務創新人員8人薪資。 | |
| 體育活動費 | 0.00 | 193,699.00 | 193,699.00 |
預算數0元,決算數19萬3,699元,係辦理文康活動之費用。 | |
| 專業服務費 | 212,000.00 | 812,358.00 | 600,358.00 | 283.19 |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數21萬2,000元,決算數59萬993元,係性平案件調查委員出席費及撰稿費及辦理各類研習及宣導專題講座演講鐘點費。 電腦軟體服務費:預算數0元,決算數21萬1,560元,係購置排代課系統及校務行政系統虛擬化作業等費用。 其他:預算數0元,決算數9,805元,係疫苗接踵費及設備維修費。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 212,000.00 | 590,993.00 | 378,993.00 | 178.77 |
教學研究及訓輔成本:預算數21萬2,000元,決算數59萬993元,係性平案件調查委員出席費及撰稿費及辦理各類研習及宣導專題講座演講鐘點費。 |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 211,560.00 | 211,560.00 |
預算數0元,決算數21萬1,560元,係購置排代課系統及校務行政系統虛擬化作業等費用。 | |
| 其他 | 0.00 | 9,805.00 | 9,805.00 |
預算數0元,決算數9,805元,係疫苗接踵費及設備維修費。 | |
| 材料及用品費 | 1,758,000.00 | 494,363.00 | -1,263,637.00 | -71.88 | |
| 使用材料費 | 645,000.00 | 126,473.00 | -518,527.00 | -80.39 | |
| 物料 | 185,000.00 | 100,970.00 | -84,030.00 | -45.42 | |
| 燃料 | 0.00 | 213.00 | 213.00 | ||
| 油脂 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 設備零件 | 410,000.00 | 25,290.00 | -384,710.00 | -93.83 | |
| 用品消耗 | 1,113,000.00 | 367,890.00 | -745,110.00 | -66.95 | |
| 辦公(事務)用品 | 373,000.00 | 88,068.00 | -284,932.00 | -76.39 | |
| 報章什誌 | 50,000.00 | 38,031.00 | -11,969.00 | -23.94 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 139,000.00 | 98,480.00 | -40,520.00 | -29.15 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 420,000.00 | 0.00 | -420,000.00 | -100.00 | |
| 食品 | 46,000.00 | 116,604.00 | 70,604.00 | 153.49 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 85,000.00 | 8,025.00 | -76,975.00 | -90.56 | |
| 其他 | 0.00 | 18,682.00 | 18,682.00 | ||
| 租金與利息 | 0.00 | 171,125.00 | 171,125.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 車租 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 161,125.00 | 161,125.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 161,125.00 | 161,125.00 | ||
| 折舊、折耗及攤銷 | 42,862,000.00 | 33,963,044.00 | -8,898,956.00 | -20.76 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 23,562,000.00 | 19,459,928.00 | -4,102,072.00 | -17.41 | |
| 土地改良物折舊 | 3,852,000.00 | 3,854,496.00 | 2,496.00 | 0.06 | |
| 一般房屋折舊 | 1,920,000.00 | 1,936,380.00 | 16,380.00 | 0.85 | |
| 機械及設備折舊 | 5,562,000.00 | 4,855,940.00 | -706,060.00 | -12.69 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 168,000.00 | 185,511.00 | 17,511.00 | 10.42 | |
| 什項設備折舊 | 12,060,000.00 | 8,627,601.00 | -3,432,399.00 | -28.46 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 4,324,000.00 | 4,339,884.00 | 15,884.00 | 0.37 | |
| 代管資產折舊 | 4,324,000.00 | 4,339,884.00 | 15,884.00 | 0.37 | |
| 攤銷 | 14,976,000.00 | 10,163,232.00 | -4,812,768.00 | -32.14 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 348,000.00 | 891,789.00 | 543,789.00 | 156.26 | |
| 其他攤銷費用 | 14,628,000.00 | 9,271,443.00 | -5,356,557.00 | -36.62 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 20,000.00 | 17,496.00 | -2,504.00 | -12.52 | |
| 會費 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 國際組織會費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 職業團體會費 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 捐助、補助與獎助 | 20,000.00 | 6,046.00 | -13,954.00 | -69.77 | |
| 獎助學員生給與 | 20,000.00 | 6,046.00 | -13,954.00 | -69.77 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 慰問金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 競賽及交流活動費 | 0.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | ||
| 技能競賽 | 0.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | ||
| 建教合作成本 | 6,195,000.00 | 6,869,843.00 | 674,843.00 | 10.89 | |
| 用人費用 | 0.00 | 101,088.00 | 101,088.00 | ||
| 聘僱及兼職人員薪資 | 0.00 | 101,088.00 | 101,088.00 | ||
| 兼職人員酬金 | 0.00 | 101,088.00 | 101,088.00 | ||
| 服務費用 | 5,895,000.00 | 5,641,929.00 | -253,071.00 | -4.29 | |
| 水電費 | 30,000.00 | 181,285.00 | 151,285.00 | 504.28 | |
| 工作場所電費 | 30,000.00 | 181,285.00 | 151,285.00 | 504.28 | |
| 郵電費 | 0.00 | 16,960.00 | 16,960.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 16,960.00 | 16,960.00 | ||
| 旅運費 | 48,000.00 | 101,009.00 | 53,009.00 | 110.44 |
國外旅費預算數0元,決算數0元 |
| 國內旅費 | 36,000.00 | 91,773.00 | 55,773.00 | 154.93 | |
| 貨物運費 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 其他旅運費 | 12,000.00 | 7,636.00 | -4,364.00 | -36.37 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 48,000.00 | 159,521.00 | 111,521.00 | 232.34 | |
| 印刷及裝訂費 | 48,000.00 | 159,521.00 | 111,521.00 | 232.34 | |
| 修理保養及保固費 | 90,000.00 | 193,590.00 | 103,590.00 | 115.10 | |
| 一般房屋修護費 | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | ||
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 什項設備修護費 | 90,000.00 | 159,640.00 | 69,640.00 | 77.38 | |
| 保險費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般服務費 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 專業服務費 | 5,679,000.00 | 4,989,524.00 | -689,476.00 | -12.14 |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數0元,決算數18萬7,834元,主要係辦理國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫、台灣南區美術班甄選入學及國中教育會考出席費及講座鐘點。 試務甄選費:預算數567萬9,000元,決算數475萬4,105元,係辦理能力競賽、台灣南區美術班甄選入學及國中教育會考試務甄選費 其他:預算數0元,決算數4萬7,585元,係辦理國際交流討論會、座談會翻譯人員費用及試場檢修費用等。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 187,834.00 | 187,834.00 |
建教合作成本:預算數0元,決算數18萬7,834元,主要係辦理國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫、台灣南區美術班甄選入學及國中教育會考出席費及講座鐘點。 | |
| 試務甄選費 | 5,679,000.00 | 4,754,105.00 | -924,895.00 | -16.29 |
預算數567萬9,000元,決算數475萬4,105元,係辦理能力競賽、台灣南區美術班甄選入學及國中教育會考試務甄選費。 |
| 其他 | 0.00 | 47,585.00 | 47,585.00 |
預算數0元,決算數4萬7,585元,係辦理國際交流討論會、座談會翻譯人員費用及試場檢修費用等。 | |
| 材料及用品費 | 290,000.00 | 921,891.00 | 631,891.00 | 217.89 | |
| 使用材料費 | 172,000.00 | 100,979.00 | -71,021.00 | -41.29 | |
| 物料 | 172,000.00 | 48,039.00 | -123,961.00 | -72.07 | |
| 設備零件 | 0.00 | 52,940.00 | 52,940.00 | ||
| 用品消耗 | 118,000.00 | 820,912.00 | 702,912.00 | 595.69 | |
| 辦公(事務)用品 | 43,000.00 | 377,925.00 | 334,925.00 | 778.90 | |
| 報章什誌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 18,220.00 | 18,220.00 | ||
| 化學藥劑與實驗用品 | 42,000.00 | 121,398.00 | 79,398.00 | 189.04 | |
| 食品 | 26,000.00 | 174,678.00 | 148,678.00 | 571.84 | |
| 其他 | 7,000.00 | 128,691.00 | 121,691.00 | 1,738.44 | |
| 租金與利息 | 0.00 | 171,755.00 | 171,755.00 | ||
| 地租及水租 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 場地租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 0.00 | 146,755.00 | 146,755.00 | ||
| 車租 | 0.00 | 146,755.00 | 146,755.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 10,000.00 | 33,180.00 | 23,180.00 | 231.80 | |
| 捐助、補助與獎助 | 10,000.00 | 33,180.00 | 23,180.00 | 231.80 | |
| 獎助學員生給與 | 10,000.00 | 33,180.00 | 23,180.00 | 231.80 | |
| 其他業務成本 | 21,873,000.00 | 23,409,157.00 | 1,536,157.00 | 7.02 | |
| 學生公費及獎勵金 | 4,062,000.00 | 4,445,172.00 | 383,172.00 | 9.43 |
獎補助獎學金預算數406萬2,000元,決算數444萬5,172元,主要係原住民助學金、軍公教遺族補助及留縣升學獎學金較預計增加所致。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 4,062,000.00 | 4,445,172.00 | 383,172.00 | 9.43 | |
| 捐助、補助與獎助 | 4,062,000.00 | 4,445,172.00 | 383,172.00 | 9.43 | |
| 獎助學員生給與 | 4,062,000.00 | 4,445,172.00 | 383,172.00 | 9.43 | |
| 雜項業務成本 | 17,811,000.00 | 18,963,985.00 | 1,152,985.00 | 6.47 | |
| 服務費用 | 14,845,000.00 | 11,132,980.00 | -3,712,020.00 | -25.01 | |
| 水電費 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||
| 工作場所電費 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||
| 郵電費 | 0.00 | 46,287.00 | 46,287.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 46,287.00 | 46,287.00 | ||
| 旅運費 | 550,000.00 | 386,954.00 | -163,046.00 | -29.64 |
國外旅費預算數0元,決算數0元。 |
| 國內旅費 | 150,000.00 | 106,212.00 | -43,788.00 | -29.19 | |
| 國外旅費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雜項業務成本:國外旅費預算數0元,決算數0元。 | |
| 專力費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 貨物運費 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | ||
| 其他旅運費 | 400,000.00 | 280,572.00 | -119,428.00 | -29.86 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 360,000.00 | 496,027.00 | 136,027.00 | 37.79 | |
| 印刷及裝訂費 | 360,000.00 | 496,027.00 | 136,027.00 | 37.79 | |
| 修理保養及保固費 | 2,360,000.00 | 128,975.00 | -2,231,025.00 | -94.53 | |
| 一般房屋修護費 | 2,360,000.00 | 400.00 | -2,359,600.00 | -99.98 | |
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 0.00 | 60,700.00 | 60,700.00 | ||
| 什項設備修護費 | 0.00 | 17,675.00 | 17,675.00 | ||
| 保險費 | 282,000.00 | 29,013.00 | -252,987.00 | -89.71 | |
| 其他保險費 | 282,000.00 | 29,013.00 | -252,987.00 | -89.71 | |
| 一般服務費 | 8,233,000.00 | 7,825,714.00 | -407,286.00 | -4.95 |
雜項業務成本:預算數823萬3,000元,決算數782萬5,714元,係按月計資人員12人,係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、雙語實驗班專任助理、均質化專任助理、共好計畫助理、運動防護員、游泳池救生員、臨時特殊教育助理人員及棒球教練。 |
| 計時與計件人員酬金 | 8,233,000.00 | 7,825,714.00 | -407,286.00 | -4.95 |
雜項業務成本:預算數823萬3,000元,決算數782萬5,714元,係按月計資人員12人,係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、雙語實驗班專任助理、均質化專任助理、共好計畫助理、運動防護員、游泳池救生員、臨時特殊教育助理人員及棒球教練。 |
| 專業服務費 | 3,060,000.00 | 2,157,010.00 | -902,990.00 | -29.51 |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數156萬元,決算數123萬2,750元,係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。 委託考選訓練費:預算數0,決算數2萬2,000元,係國外校際合作計畫補助老師國內進修費用。 試務甄選費:預算數0,決算數46萬113元,係辦理114學年度美術班特色招生聯合術科測驗試務工作費用。 電腦軟體服務費:預算數:150萬元,決算數42萬3,267元,主要係購置執行計畫所需相關軟體。 其他:預算數0元,決算數1萬8,800元,係實習老師指導費及設備維修費。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,560,000.00 | 1,232,750.00 | -327,250.00 | -20.98 |
雜項業務成本:預算數156萬元,決算數123萬2,750元,係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。 |
| 委託考選訓練費 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
預算數0,決算數2萬2,000元,係國外校際合作計畫補助老師國內進修費用。 | |
| 試務甄選費 | 0.00 | 460,113.00 | 460,113.00 |
預算數0,決算數46萬113元,係辦理114學年度美術班特色招生聯合術科測驗試務工作費用。 | |
| 電腦軟體服務費 | 1,500,000.00 | 423,267.00 | -1,076,733.00 | -71.78 |
預算數:150萬元,決算數42萬3,267元,主要係購置執行計畫所需相關軟體。 |
| 其他 | 0.00 | 18,880.00 | 18,880.00 |
預算數0元,決算數1萬8,800元,係實習老師指導費及設備維修費。 | |
| 材料及用品費 | 1,986,000.00 | 6,315,730.00 | 4,329,730.00 | 218.01 | |
| 使用材料費 | 735,000.00 | 1,353,490.00 | 618,490.00 | 84.15 | |
| 物料 | 455,000.00 | 1,261,877.00 | 806,877.00 | 177.34 | |
| 燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 設備零件 | 280,000.00 | 91,613.00 | -188,387.00 | -67.28 | |
| 用品消耗 | 1,251,000.00 | 4,962,240.00 | 3,711,240.00 | 296.66 | |
| 辦公(事務)用品 | 498,000.00 | 3,632,890.00 | 3,134,890.00 | 629.50 | |
| 報章什誌 | 0.00 | 94,594.00 | 94,594.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 5,383.00 | 5,383.00 | ||
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 92,616.00 | 92,616.00 | ||
| 食品 | 383,000.00 | 488,118.00 | 105,118.00 | 27.45 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 0.00 | 57,440.00 | 57,440.00 | ||
| 其他 | 370,000.00 | 591,199.00 | 221,199.00 | 59.78 | |
| 租金與利息 | 380,000.00 | 388,412.00 | 8,412.00 | 2.21 | |
| 地租及水租 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 場地租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 230,000.00 | 386,312.00 | 156,312.00 | 67.96 | |
| 車租 | 230,000.00 | 386,312.00 | 156,312.00 | 67.96 | |
| 什項設備租金 | 150,000.00 | 2,100.00 | -147,900.00 | -98.60 | |
| 什項設備租金 | 150,000.00 | 2,100.00 | -147,900.00 | -98.60 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 600,000.00 | 1,126,863.00 | 526,863.00 | 87.81 | |
| 捐助、補助與獎助 | 0.00 | 989,863.00 | 989,863.00 | ||
| 獎助學員生給與 | 0.00 | 989,863.00 | 989,863.00 | ||
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | ||
| 獎勵費用 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | ||
| 競賽及交流活動費 | 600,000.00 | 8,000.00 | -592,000.00 | -98.67 | |
| 技能競賽 | 600,000.00 | 8,000.00 | -592,000.00 | -98.67 | |
| 管理及總務費用 | 49,148,000.00 | 48,171,450.00 | -976,550.00 | -1.99 | |
| 管理費用及總務費用 | 49,148,000.00 | 48,171,450.00 | -976,550.00 | -1.99 | |
| 用人費用 | 37,171,000.00 | 38,939,600.00 | 1,768,600.00 | 4.76 | |
| 正式員額薪資 | 23,237,000.00 | 24,237,704.00 | 1,000,704.00 | 4.31 | |
| 職員薪金 | 20,981,000.00 | 22,198,707.00 | 1,217,707.00 | 5.80 | |
| 工員工資 | 2,256,000.00 | 2,038,997.00 | -217,003.00 | -9.62 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 652,000.00 | 717,593.00 | 65,593.00 | 10.06 | |
| 聘用人員薪金 | 652,000.00 | 706,980.00 | 54,980.00 | 8.43 | |
| 兼職人員酬金 | 0.00 | 10,613.00 | 10,613.00 | ||
| 加(夜)班費 | 1,095,000.00 | 1,116,848.00 | 21,848.00 | 2.00 | |
| 延長工時加班費 | 57,000.00 | 0.00 | -57,000.00 | -100.00 | |
| 未休假加班費 | 1,038,000.00 | 1,116,848.00 | 78,848.00 | 7.60 | |
| 獎金 | 5,603,000.00 | 6,077,635.00 | 474,635.00 | 8.47 | |
| 考績獎金 | 2,691,000.00 | 2,985,565.00 | 294,565.00 | 10.95 | |
| 年終獎金 | 2,912,000.00 | 3,092,070.00 | 180,070.00 | 6.18 | |
| 退休及卹償金 | 3,435,000.00 | 3,414,875.00 | -20,125.00 | -0.59 | |
| 職員退休及離職金 | 2,379,000.00 | 2,607,342.00 | 228,342.00 | 9.60 | |
| 工員退休及離職金 | 1,056,000.00 | 807,533.00 | -248,467.00 | -23.53 | |
| 福利費 | 3,149,000.00 | 3,374,945.00 | 225,945.00 | 7.18 | |
| 分擔員工保險費 | 2,166,000.00 | 2,224,449.00 | 58,449.00 | 2.70 | |
| 傷病醫藥費 | 158,000.00 | 36,000.00 | -122,000.00 | -77.22 | |
| 其他福利費 | 825,000.00 | 1,114,496.00 | 289,496.00 | 35.09 | |
| 服務費用 | 6,976,000.00 | 3,726,731.00 | -3,249,269.00 | -46.58 | |
| 水電費 | 1,679,000.00 | 146,652.00 | -1,532,348.00 | -91.27 | |
| 工作場所電費 | 1,530,000.00 | 0.00 | -1,530,000.00 | -100.00 | |
| 工作場所水費 | 132,000.00 | 146,652.00 | 14,652.00 | 11.10 | |
| 氣體費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 郵電費 | 208,000.00 | 163,677.00 | -44,323.00 | -21.31 | |
| 郵費 | 105,000.00 | 9,900.00 | -95,100.00 | -90.57 | |
| 電話費 | 103,000.00 | 153,777.00 | 50,777.00 | 49.30 | |
| 旅運費 | 87,000.00 | 77,542.00 | -9,458.00 | -10.87 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元。 |
| 國內旅費 | 87,000.00 | 55,267.00 | -31,733.00 | -36.47 | |
| 專力費 | 0.00 | 20,475.00 | 20,475.00 | ||
| 其他旅運費 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 印刷裝訂及公告費 | 88,000.00 | 173,468.00 | 85,468.00 | 97.12 | |
| 印刷及裝訂費 | 88,000.00 | 173,468.00 | 85,468.00 | 97.12 | |
| 修理保養及保固費 | 381,000.00 | 602,545.00 | 221,545.00 | 58.15 | |
| 一般房屋修護費 | 96,000.00 | 270,075.00 | 174,075.00 | 181.33 | |
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 233,365.00 | 233,365.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 90,000.00 | 9,600.00 | -80,400.00 | -89.33 | |
| 什項設備修護費 | 195,000.00 | 89,505.00 | -105,495.00 | -54.10 | |
| 保險費 | 0.00 | 32,020.00 | 32,020.00 | ||
| 一般房屋保險費 | 0.00 | 31,520.00 | 31,520.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 一般服務費 | 4,145,000.00 | 1,646,850.00 | -2,498,150.00 | -60.27 |
佣金、匯費、經理費及手續費:預算數0元,決算數182元,係繳款手續費。 外包費:預算數71萬1,000元,決算數135萬3,768元,係勞力外包公司承攬業務計3人,辦理本校校園保全工作。 計時與計件人員酬金:預算數290萬元,決算數0元,係依實際狀況支用。. 體育活動費:預算數53萬4,000元,決算數29萬2,900元,係辦理文康活動之費用。 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 182.00 | 182.00 |
預算數0元,決算數182元,係繳款手續費。 | |
| 外包費 | 711,000.00 | 1,353,768.00 | 642,768.00 | 90.40 |
預算數71萬1,000元,決算數135萬3,768元,係勞力外包公司承攬業務計3人,辦理本校校園保全工作。 |
| 計時與計件人員酬金 | 2,900,000.00 | 0.00 | -2,900,000.00 | -100.00 |
管理及總務費用:預算數290萬元,決算數0元,係依實際狀況支用。 |
| 體育活動費 | 534,000.00 | 292,900.00 | -241,100.00 | -45.15 |
預算數53萬4,000元,決算數29萬2,900元,係辦理文康活動之費用。 |
| 專業服務費 | 253,000.00 | 750,139.00 | 497,139.00 | 196.50 |
專技人員酬金:預算數25萬3,000元,決算數16萬8,165元,係支付校醫3人應診費用。 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數0元,決算數5萬7,765元,主要係外聘委員出席費。 委託考選訓練費:預算數0元,決算數7,200元,主要係採購人員訓練報名費。 電腦軟體服務費:預算數0元,決算數26萬3,150元,主要係校園防火牆延長保固及校務、財管、差勤等系統維護費。 其他:預算數0元,決算數25萬3,859元,係修繕服務費用。 |
| 專技人員酬金 | 253,000.00 | 168,165.00 | -84,835.00 | -33.53 |
預算數25萬3,000元,決算數16萬8,165元,係支付校醫3人應診費用。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 57,765.00 | 57,765.00 |
管理費用及總務費用:預算數0元,決算數5萬7,765元,主要係外聘委員出席費。 | |
| 委託考選訓練費 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
預算數0元,決算數7,200元,主要係採購人員訓練報名費。 | |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 263,150.00 | 263,150.00 |
預算數0元,決算數26萬3,150元,主要係校園防火牆延長保固及校務、財管、差勤等系統維護費。 | |
| 其他 | 0.00 | 253,859.00 | 253,859.00 |
預算數0元,決算數25萬3,859元,係修繕服務費用。 | |
| 公關慰勞費 | 135,000.00 | 133,838.00 | -1,162.00 | -0.86 |
公共關係費:預算數6萬元,決算數5萬9,233元,係校長推動校務發展之公關費,依預算數核實執行。 員工慰勞費:預算數7萬5,000元,決算數7萬4,605元,係校長慰勞員工之費用,依預算數核實執行。 |
| 公共關係費 | 60,000.00 | 59,233.00 | -767.00 | -1.28 |
管理及總務費用:預算數6萬元,決算數5萬9,233元,係校長推動校務發展之公關費,依預算數核實執行。 |
| 員工慰勞費 | 75,000.00 | 74,605.00 | -395.00 | -0.53 |
管理及總務費用:預算數7萬5,000元,決算數7萬4,605元,係校長慰勞員工之費用,依預算數核實執行。 |
| 材料及用品費 | 635,000.00 | 706,125.00 | 71,125.00 | 11.20 | |
| 使用材料費 | 302,000.00 | 178,449.00 | -123,551.00 | -40.91 | |
| 物料 | 82,000.00 | 162,443.00 | 80,443.00 | 98.10 | |
| 油脂 | 50,000.00 | 6,993.00 | -43,007.00 | -86.01 | |
| 設備零件 | 170,000.00 | 9,013.00 | -160,987.00 | -94.70 | |
| 用品消耗 | 333,000.00 | 527,676.00 | 194,676.00 | 58.46 | |
| 辦公(事務)用品 | 227,000.00 | 103,103.00 | -123,897.00 | -54.58 | |
| 報章什誌 | 10,000.00 | 1,200.00 | -8,800.00 | -88.00 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 96,000.00 | 230,826.00 | 134,826.00 | 140.44 | |
| 食品 | 0.00 | 65,073.00 | 65,073.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 127,474.00 | 127,474.00 | ||
| 租金與利息 | 0.00 | 552,823.00 | 552,823.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 車租 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 552,823.00 | 552,823.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 552,823.00 | 552,823.00 | ||
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,366,000.00 | 4,130,944.00 | -235,056.00 | -5.38 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,124,000.00 | 1,859,395.00 | -264,605.00 | -12.46 | |
| 機械及設備折舊 | 924,000.00 | 670,628.00 | -253,372.00 | -27.42 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 60,000.00 | 54,607.00 | -5,393.00 | -8.99 | |
| 什項設備折舊 | 1,140,000.00 | 1,134,160.00 | -5,840.00 | -0.51 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,870,000.00 | 1,869,612.00 | -388.00 | -0.02 | |
| 代管資產折舊 | 1,870,000.00 | 1,869,612.00 | -388.00 | -0.02 | |
| 攤銷 | 372,000.00 | 401,937.00 | 29,937.00 | 8.05 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 0.00 | 43,911.00 | 43,911.00 | ||
| 其他攤銷費用 | 372,000.00 | 358,026.00 | -13,974.00 | -3.76 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 0.00 | 114,227.00 | 114,227.00 | ||
| 規 費 | 0.00 | 114,227.00 | 114,227.00 | ||
| 行政規費與強制費 | 0.00 | 114,227.00 | 114,227.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 會費 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 職業團體會費 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 其他業務費用 | 100,000.00 | 196,352.00 | 96,352.00 | 96.35 | |
| 雜項業務費用 | 100,000.00 | 196,352.00 | 96,352.00 | 96.35 |
係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加,故支出相對增加所致。 |
| 服務費用 | 100,000.00 | 181,462.00 | 81,462.00 | 81.46 | |
| 旅運費 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元。 | |
| 國內旅費 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 其他旅運費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般服務費 | 0.00 | 2,420.00 | 2,420.00 |
預算數0,決算數2,420元元,係教師甄選平台使用費。 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 2,420.00 | 2,420.00 |
預算數0,決算數2,420元,係教師甄選平台使用費。 | |
| 專業服務費 | 100,000.00 | 178,042.00 | 78,042.00 | 78.04 |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數0元,決算數5,100元,係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。 試務甄選費:預算數10萬元,決算數17萬2,942元,辦理教師甄試試務甄選費。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
雜項業務費用:預算數0元,決算數5,100元,係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。 | |
| 試務甄選費 | 100,000.00 | 172,942.00 | 72,942.00 | 72.94 |
預算數10萬元,決算數17萬2,942元,辦理教師甄試試務甄選費。 |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 材料及用品費 | 0.00 | 14,890.00 | 14,890.00 | ||
| 用品消耗 | 0.00 | 14,890.00 | 14,890.00 | ||
| 辦公(事務)用品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 食品 | 0.00 | 14,890.00 | 14,890.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 業務外費用 | 2,682,000.00 | 4,916,319.00 | 2,234,319.00 | 83.31 | |
| 其他業務外費用 | 2,682,000.00 | 4,916,319.00 | 2,234,319.00 | 83.31 | |
| 雜項費用 | 2,682,000.00 | 4,916,319.00 | 2,234,319.00 | 83.31 |
主要係外界捐贈依實際需要支用致較預算數高。 |
| 服務費用 | 2,270,000.00 | 1,527,990.00 | -742,010.00 | -32.69 | |
| 水電費 | 900,000.00 | 208,819.00 | -691,181.00 | -76.80 | |
| 工作場所電費 | 700,000.00 | 0.00 | -700,000.00 | -100.00 | |
| 宿舍電費 | 200,000.00 | 208,819.00 | 8,819.00 | 4.41 |
雜項費用:宿舍電費預算數20萬元,決算數20萬8,819元,係依業務實際需要分攤學生宿舍電費。 |
| 郵電費 | 0.00 | 3,798.00 | 3,798.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 數據通信費 | 0.00 | 3,798.00 | 3,798.00 | ||
| 旅運費 | 0.00 | 610,675.00 | 610,675.00 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元。 | |
| 國內旅費 | 0.00 | 33,229.00 | 33,229.00 | ||
| 專力費 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 貨物運費 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
| 其他旅運費 | 0.00 | 572,146.00 | 572,146.00 | ||
| 印刷裝訂及公告費 | 0.00 | 110,022.00 | 110,022.00 | ||
| 印刷及裝訂費 | 0.00 | 110,022.00 | 110,022.00 | ||
| 修理保養及保固費 | 1,340,000.00 | 64,095.00 | -1,275,905.00 | -95.22 | |
| 土地改良物修護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般房屋修護費 | 60,000.00 | 16,985.00 | -43,015.00 | -71.69 | |
| 宿舍修護費 | 250,000.00 | 13,610.00 | -236,390.00 | -94.56 |
雜項費用:宿舍修護費預算數25萬元,決算數1萬3,610元,係依實際業務需求學生宿舍維護費較預算減少。 |
| 機械及設備修護費 | 510,000.00 | 0.00 | -510,000.00 | -100.00 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 0.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | ||
| 什項設備修護費 | 520,000.00 | 0.00 | -520,000.00 | -100.00 | |
| 保險費 | 0.00 | 3,499.00 | 3,499.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 3,499.00 | 3,499.00 | ||
| 一般服務費 | 0.00 | 1,091.00 | 1,091.00 |
預算數0元,決算數1,091元,係外幣換匯手續費等。 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 1,091.00 | 1,091.00 |
預算數0元,決算數1,091元,係外幣換匯手續費等。 | |
| 專業服務費 | 0.00 | 525,991.00 | 525,991.00 |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數0元,決算數43萬8,775元,係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。 電腦軟體服務費:預算數0元,決算數9,216元,主要係購置業務所需電腦軟體。 其他:預算數0元,決算數7萬8,000元,主要係臨時學生宿舍安裝門禁管理系統服務費用。 | |
| 法律事務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
預算數0元,決算數13萬8.000元,主要係支付行政訴訟委任訴訟費。 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 438,775.00 | 438,775.00 |
雜項費用:預算數0元,決算數43萬8,775元,係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。 | |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 9,216.00 | 9,216.00 |
預算數0元,決算數9,216元,主要係購置業務所需電腦軟體。 | |
| 其他 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
預算數0元,決算數7萬8,000元,主要係臨時學生宿舍安裝門禁管理系統服務費用。 | |
| 推展費 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100.00 |
雜項費用:預算數3萬元,決算數0元,係依業務實際需要支用。 |
| 推展費 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100.00 |
雜項費用:預算數3萬元,決算數0元,係依業務實際需要支用。 |
| 材料及用品費 | 220,000.00 | 564,452.00 | 344,452.00 | 156.57 | |
| 使用材料費 | 220,000.00 | 16,472.00 | -203,528.00 | -92.51 | |
| 物料 | 140,000.00 | 16,472.00 | -123,528.00 | -88.23 | |
| 設備零件 | 80,000.00 | 0.00 | -80,000.00 | -100.00 | |
| 用品消耗 | 0.00 | 547,980.00 | 547,980.00 | ||
| 辦公(事務)用品 | 0.00 | 98,377.00 | 98,377.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 55,308.00 | 55,308.00 | ||
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 食品 | 0.00 | 105,098.00 | 105,098.00 | ||
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 289,197.00 | 289,197.00 | ||
| 租金與利息 | 0.00 | 342,100.00 | 342,100.00 | ||
| 房租 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般房屋租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 0.00 | 342,100.00 | 342,100.00 | ||
| 車租 | 0.00 | 342,100.00 | 342,100.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 192,000.00 | 2,447,852.00 | 2,255,852.00 | 1,174.92 | |
| 捐助、補助與獎助 | 192,000.00 | 2,079,200.00 | 1,887,200.00 | 982.92 |
獎補助獎學金預算數19萬2,000元,決算數207萬9,200元,係外界捐贈依實際需要支用。 |
| 獎助學員生給與 | 192,000.00 | 2,079,200.00 | 1,887,200.00 | 982.92 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 0.00 | 366,152.00 | 366,152.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 366,152.00 | 366,152.00 | ||
| 競賽及交流活動費 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 技能競賽 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 33,925.00 | 33,925.00 | ||
| 其他費用 | 0.00 | 33,925.00 | 33,925.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 33,925.00 | 33,925.00 | ||
| 合 計 | 351,831,000.00 | 330,625,990.00 | -21,205,010.00 | -6.03 | |
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